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审计报告格式范文

注册会计师 时间:2019-11-23

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  审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件。以下是小编整理的审计报告格式,欢迎大家参阅。

  第1篇:审计报告格式

  一、审计通知书

  适用于通知被审计单位(含被调查单位)接受审计(含专项审计调查)。

  二、协助查询单位账户通知书

  适用于查询被审计单位在金融机构的账户。

  三、协助查询个人存款通知书

  适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。

  四、封存通知书

  适用于封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产。

  五、停止款项使用通知书

  适用于通知被审计单位暂停使用的款项。

  六、审计报告征求意见书

  适用于以审计机关名义向被审计单位征求对审计组的审计

  报告的意见。

  七、审计报告

  适用于对被审计单位财政收支、财务收支的真实、合法、效益进行审计后出具审计结论。

  八、专项审计调查报告

  适用于对预算管理或者国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查后出具审计调查结论。

  九、 审计决定书

  适用于对被审计单位违反国家规定的财政、财务收支行为进行处理、处罚。

  十、审计移送处理书

  适用于移送有关主管机关、部门进行纠正、处理处罚或者追究有关人员责任。

  十一、审计处罚决定书

  适用于对被审计单位拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查,且拒不改正的行为,给予的行政处罚。

  十二、解除**通知书

  适用于解除已封存的被审计单位资料、资产或解除被审计单位暂停使用款项两项强制措施。

  第2篇:开封市审计局审计通知书

  ****(主送单位全称或者规范简称):

  根据•中华人民共和国审计法‣第****条的规定,我局决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你单位****进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)

  有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。

  审计组组长:***

  审计组成员:***(主审) *** *** ***

  附件:1、被审单位需提供资料

  2、审计纪律要求

  (审计机关印章)

  ****年**月**日

  第3篇:标准审计报告

  ABC有限公司全体股东:

  一、对财务报表出具的审计报告

  我们审计了后附的ABC有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 201x年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

  (一)、管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  (二)、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  (三)、审计意见

  我们认为,贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司201x年12月31日的财务状况以及201x年度的经营成果和现金流量。

  二、按照相关法律法规的要求报告的事项

  (本部分报告格式和内容,取决于相关法律法规对其他报告责任的规定。)

  (本文素材来源于络,如有侵权,请联系删除。)

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